目 录
第一部分:南宁市青秀区民政局(本级)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市青秀区民政局(本级)2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市青秀区民政局(本级)2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市青秀区民政局(本级)概况
主要职能
主管预算单位及所属二级预算单位的基本情况:青秀区民政局承担着城区的城乡低保、救灾救济、优抚、双拥、区划地名、民间组织管理、基层政权、社会事务、社会福利、老龄等工作,下设有二层机构青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室(简称低保办)。
二、部门决算单位构成
(一)机构设置
南宁市青秀区民政局是城区人民政府组成部门,为正科级行政单位,财政全额拨款。
南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室是青秀区民政局二层机构,为副科级参公事业单位,财政全额拨款。
(二)部门预算单位构成
1. 000 南宁市青秀区民政局(一级预算单位)
2. 00001 南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室本级(二级预算单位)
“本部门仅有南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室本级一个二级预算单位”。
(三)、编制现状和人员构成
(一)编制现状
南宁市青秀区民政局编制数8名;南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室编制数6名。
(二)人员构成
南宁市青秀区民政局局长1人,副局长2人,主任科员3人,副主任科员1人,外聘人员24人,党建组织员2人,党建指导员1人;南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室主任1人,科员4人。
第二部分:南宁市青秀区民政局(本级)2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 部门:南宁市青秀区民政局(本级) 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 316.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 283.81 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 18.35 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 14.49 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 316.85 | 本年支出合计 | 52 | 316.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 12.58 | 年末结转和结余 | 54 | 12.58 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 329.43 | 总计 | 56 | 329.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
部门:南宁市青秀区民政局(本级) 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 316.85 | 316.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 283.81 | 283.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 249.78 | 249.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 247.42 | 247.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
部门:南宁市青秀区民政局(本级) 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 316.85 | 316.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 283.81 | 283.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 249.78 | 249.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 247.42 | 247.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:南宁市青秀区民政局(本级) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 316.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 283.81 | 283.81 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 18.35 | 18.35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 316.85 | 本年支出合计 | 53 | 316.85 | 316.85 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 12.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 12.58 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 329.43 | 总计 | 58 | 329.43 | 329.43 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:南宁市青秀区民政局(本级) 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 316.85 | 316.85 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 283.81 | 283.81 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 249.78 | 249.78 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 247.42 | 247.42 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.03 | 34.03 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.35 | 18.35 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:南宁市青秀区民政局(本级) 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 280.07 | 302 | 商品和服务支出 | 16.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 36.40 | 30201 | 办公费 | 0.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 30.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 4.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 0.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 20.35 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 154.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.58 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.23 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.23 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.13 |
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人员经费合计 | 300.65 | 公用经费合计 | 16.20 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:南宁市青秀区民政局(本级) 金额单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门:南宁市青秀区民政局(本级) 金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
青秀区民政局(本级)没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:青秀区民政局(本级)2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入316.85万元,其中本年收入316.85 万元,较2018年度决算数减少8.825万元,降低2.72 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入316.85万元,为南宁市城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少8.825万元,降低2.72 %,主要原因各项经费支出减少。
2.事业收入、经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额均为0万元。
6.上年结转和结余12.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数差异数为0万元,主要原因是2019年收支数相等。
(二)本部门2019年度总支出316.85万元,其中本年支出316.85 万元,较2018年度决算数减少8.85万元,降低2.72 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0.2万元:主要用于政务信息报送奖励的支出。较2018年度决算数减少0.15万元,降低42.86 %,主要原因是合理开支,经费支出减少。
2.社会保障和就业(类)283.31万元:主要用于南宁市青秀区民政局(本级)按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、外聘人员工资、社保、住房公积金等方面的支出。较2018年度决算数减少21.57万元,减少7.06 %,主要原因是外聘人员社保、公积金基数调整等方面的费用减少。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)18.35万元,主要用于在职人员医疗补助的支出。较2018年度决算数增加18.31万元,增加45.78 %,主要原因是医疗补助费用增加。
4.住房保障支出(类)19.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2018年度决算数减少0.44万元,降低2.21%,主要原因是住房公积金基数调整。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余12.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增持平。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
青秀区民政局(本级)2019年度一般公共预算支出316.95 万元,较2018年度预算数减少8.85万元,减少2.72%。其中:基本支出316.85万元,项目支出0万元。
青秀区民政局(本级)2019年度一般公共预算支出年初预算为245.26万元,支出决算为316.85万元,完成年初预算的129.19 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,主要用于政务信息报送奖励的支出。
(二)社会保障和就业(类)年初预算为229.25万元,支出决算为283.81万元,完成年初预算的127.8 %。主要用于南宁市青秀区民政局(本级)按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、外聘人员工资、社保、住房公积金等方面的支出
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)初预算为0万元,支出决算为18.35万元,主要用于在职人员医疗补助的支出。
(四)住房保障支出(类)初预算为16.01万元,支出决算为14.49万元,完成年初预算的90.51 %,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
(五)结余分配0万元。
(六)年末结转和结余12.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出316.85万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出280.07万元,完成年初预算的114.19%,主要用于在职、外聘人员社保、工资、住房公积基数调整等。
(二)商品和服务支出16.2万元,完成年初预算的6.6%,主要用于办公费、邮电费、下乡差旅费等支出。
(三)对个人和家庭的补助支出20.58,完成年初预算的8.39%,主要用于低保金发放、春节慰问、抚恤金、生活补助等方面的支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
南宁市青秀区民政局(本级)2019年度及上年度均无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费无支出。
(二)公务用车购置及运行费无支出。
(三)公务接待费支出无支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出16.2万元,比2018年减少0.86万元,降低5.04 %。主要原因是:对办公设施设备购置经费、资产运行维护费、人员经费等支出减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2019年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额3746.06万元,其中:一般公共预算支出3746.06万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
1.义务兵优待金项目预算金额为925万元,资金来源:城区本级配套。
2.春节、八一慰问部队项目预算金额为400万元,资金来源:城区本级配套。
3.村(社区)本级惠民资金项目预算金额为585.5,资金来源:城区本级配套。
4、发放农村特困人员救助金项目预算金额为350万元,资金来源:城区本级配套。
5、80-100周岁老年人津贴及工作经费项目预算金额为1485.56万元,资金来源:城区本级配套。
从评价情况来看,做到了五个坚持的要求,绩效情况较为理想,已到达项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。