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南宁市青秀区机构编制信息中心2019年度部门决算

发布时间:2020-11-12 09:09 【字体:

附件1

南宁市青秀区2019年度部门决算公开

南宁市青秀区机构编制信息中心

2019年度部门决算

   

第一部分:南宁市青秀区机构编制信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市青秀区机构编制信息中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市青秀区机构编制信息中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市青秀区机构编制信息中心概况

一、主要职能

依法负责城区本级登记管辖范围内的事业单位登记、备案管理工作。

二、部门决算单位构成

南宁市青秀区机构编制信息中心


第二部分:南宁市青秀区机构编制信息中心2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件


第三部分:南宁市青秀区机构编制信息中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入23.71万元,其中本年收入23.71万元, 2018年度决算数减少22.38万元,降低48.56%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入23.71万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少22.38万元,降低48.56%,主要原因是当年4月一人出国随任不发工资,其他经费均从主管部门支出

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元。2018年度决算数增加0万元,增长0%

(二)本部门2019年度总支出23.71万元,其中本年支出23.71万元,2018年度决算数减少22.38万元,降低48.56%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)23.71万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出23.71万元。2018年度决算数减少22.38万元,降低48.56%,主要原因是当年4月一人出国随任不发工资,其他经费均从主管部门支出

2社会保障和就业支出(类)0万元。

3卫生健康支出(类)0万元。

4农林水支出(类)0万元。

5住房保障支出(类)0万元。

6.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市青秀区机构编制信息中心2019年度一般公共预算支出23.71万元,2018年度决算数减少22.38万元,降低48.56%其中:基本支出23.71万元,项目支出0万元。

南宁市青秀区机构编制信息中心2019年度一般公共预算支出年初预算为45.20万元,支出决算为23.71万元,完成年初预算的52.46%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为86.45万元,支出决算为98.19万元,完成年初预算的100.62%具体情况如下:

1.行政运行支出(项级)。年初预算为35.91万元,支出决算23.71万元,完成年初预算的66.03%主要原因是人员工资调整、绩效工资调整等

2.政府一般行政管理事务支出(项级)年初预算为0万元,支出决算0万元

)社会保障和就业支出(类)年初预算为5.81万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%具体原因是退休人员医疗补助、退休生活补助等支出由主管部门负责。

卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元

)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元

)住房保障支出(类)年初预算为3.48万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%具体原因是住房公积金单位部分支出由主管部门负责。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出23.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出23.71万元,完成年初预算的98.63%主要原因是人员工资调整、绩效工资调整。

(二)商品和服务支出0万元

)对个人和家庭的补助0万元

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市青秀区机构编制信息中心2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加0万元,增长0%

南宁市青秀区机构编制信息中心2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作由主管部门机构编制委员会办公室负责。
第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件3:南宁市青秀区2019年度部门决算公开附表——机构编制信息中心.xls

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