南宁市青秀区科学技术协会 2026年部门预算及“三公”经费预算
作者:   来源:青秀区科协   时间:2026-03-13 16:58

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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释


第一部分:部门概况

  一、南宁市青秀区科学技术协会及所属单位主要职责

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学道德建设和学风建设。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法,捍卫科学尊严,开展百名专家进百村、绿城科普大行动、举办青少年科学荟活动、科技活动周等形式多样的科普活动,着力提升青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等人群的科学素质。

(三)密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,发挥科协作为党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

(四)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

(五)参与城区政府科技决策咨询,发挥人民团体的参政议政、民主监督的作用。

(六)继续开展科技教育和技术培训工作,组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,促进科学技术成果转化应用,助力创新发展。

(七)配合南宁市科协开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,为海外科技人才来邕创新创业提供服务。

(八)制订城区全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施;指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

(九)开展设立企业科协工作。

(十)对所属基层科协组织进行业务指导。

(十一)承担城区党委、政府交办的其他事项

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市青秀区科学技术协会的单位性质为参公管理事业单位、经费管理方式为财政全额拨款,无内设机构

2.所属单位

南宁市青秀区科学技术协会无所属单位

(二)部门预算单位构成。

1.205南宁市青秀区科学技术协会本级(一级预算单位)

2.205001南宁市青秀区科学技术协会本级(二级预算单位)

3.本部门仅有南宁市青秀区科学技术协会本级一个预算单位


第二部分:2026部门预算及三公经费预算说明

    一、2026部门收支预算总体情况

(一)2026部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收179.00万

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00

(二)2026部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1.2026当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务支出17.74万元,占支出总预算9.91%,比上年增加3.98万元,增长28.92%,主要原因是:2026年较上年增加1名在职在编人员,人员经费和公用经费预算支出相应增加。

(2)科学技术支出116.03万元,占支出总预算64.82%,比上年增加46.02万元,增长65.73%,主要原因是:2026年较上年增加1名在职在编人员,人员经费和公用经费预算支出相应增加;科普活动和青少年科技活动支出预算增加。

(3)卫生健康支出15.21万元,占支出总预算8.50%,比上年增加3.29万元,增长27.60%,主要原因是:2026年较上年增加1名在职在编人员,卫生健康支出预算增加。

(4)住房保障支出8.04万元,占支出总预算4.49%,比上年增加2.59万元,增长47.52%,主要原因是:2026年较上年增加1名在职在编人员,住房保障支出预算增加。

(5)社会保障和就业支出21.98万元,占支出总预算12.28%,比上年增加4.42万元,增长25.17%,主要原因是:2026年较上年增加1名在职在编人员,社会保障和就业支出预算增加。

2.2026当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算129.00万元,占支出预算72.07%,比上年增加35.28万元,增长37.64%。其中:

(1)商品和服务支出12.67万元,占基本支出总预算9.82%,

比上年增加3.04万元,增长31.57%,主要原因是:2026年较上年增加1名在职在编人员,商品和服务支出增加。

(2)工资福利支出108.15万元,占基本支出总预算83.84%,

比上年增加32.25万元,增长42.49%,主要原因是:2026年较上年增加1名在职在编人员,工资福利支出相应增加;工资标准提高。

(3)对个人和家庭的补助8.19万元,占基本支出总预算6.35%,

比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:单位离退休人员人数、离退休费及生活补助标准没有变化。

2)项目支出预算。

项目支出预算50.00万元,占支出预算27.93%,比上年增加25.00万元,增长100.00%。其中:

(1)商品和服务支出50.00万元,占项目支出总预算100.00%,

比上年增加25.00万元,增长100.00%,主要原因是:科普活动和青少年科技活动支出预算增加。

(三)2026部门预算收支增减变化情况说明

结合2025部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2026一般公共预算收入预算179.00万元,比2025预算118.72万元增加60.28万元,同比增长50.77%。收入预算增减的主要原因是:2026年较上年增加1名在职在编人员,人员经费和公用经费预算收入相应增加;科普活动和青少年科技活动收入预算增加。

2026一般公共预算支出预算179.00万元,比2025预算118.72万元增加60.28万元,同比增长50.77%。支出预算增减的主要原因是:2026年较上年增加1名在职在编人员,人员经费和公用经费预算支出相应增加;科普活动和青少年科技活动支出预算增加。

二、2026部门财政拨款收支预算情况

(一)2026部门财政拨款收入预算情况

2026部门财政拨款收入预算179.00万元,其中:一般公共预算收入预算179.00万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。

(二)2026部门财政拨款支出预算情况

2026部门财政拨款支出预算179.00万元,其中:一般公共预算支出预算179.00万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预0.00万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出预算15.74万元,主要用于:单位人员经费和公用经费支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算2.00万元,主要用于:老科协日常活动费用支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出预算68.03万元,主要用于:单位人员经费和公用经费支出。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出预算25.00万元,主要用于:开展全国科普月、百名专家进百村(社区)、全民科学素质提升等各类科普活动。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)支出预算23.00万元,主要用于:开展青少年科技创新大赛、青苗计划等青少年科技教育活动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算8.19万元,主要用于:发放离退休人员离退休费及生活补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算9.20万元,主要用于:单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算4.60万元,主要用于:单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算4.08万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算11.13万元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算8.04万元,主要用于:住房公积金缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算

如无政府性基金预算支出,请说明本部门无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

如无国有资本经营预算支出,请说明本部门无国有资本经营预算支出

三、2026部门预算三公经费支出预算情况

(一)2026部门预算全口径三公经费支出预算情况

2026部门预算共安排三公经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元2026部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.50万元政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元

(二)2026一般公共预算三公经费支出预算情况

2026一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元,比2025预算0.50万元增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2026预算0.00万元,比2025预算0.00万元增加0万元,同比增长0%,原因主要是:本部门无出国(境)情况。主要用于:2025年持平

2. 公务接待费2026预算0.50万元,比2025预算0.50万元增加0万元,同比增长0%,原因主要是:预算金额不变。主要用于:2025年持平

3.公务用车购置费2026预算0.00万元,比2025预算0.00万元增加0万元,同比增长0%,原因主要是:本单位无与购置公务用车情况主要用于与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026预算0.00万元,比2025预算0.00万元增加0万元,同比增长0%,原因主要是:本单位无公务用车。主要用于:与2025年持平。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2026本部门机关运行经费预算12.67万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025预算9.39万元,增加3.28万元,增长34.93%原因主要是:增加1名在职在编人员,机关运行经费预算增加

(二)政府采购情况。

2026安排政府采购预算0.55万元,同比增加0.1万元,22.22%,原因主要是:青少年科技创新大赛奖状印刷张数增加。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0.55万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况。

2026纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:本部门无政府购买服务项目项目预算金额0万元,主要购买本部门无政府购买服务项目服务(购买服务内容简介);本部门无政府购买服务项目项目预算金额0万元,主要购买本部门无政府购买服务项目服务。

(四)国有资产占用情况。

截至20251231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位无其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是本单位没有价值200万元以上大型设备

(五)预算绩效管理情况。

2026纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额50万元,其中:一般公共预算支出50万元资金来源均为一般公共预算拨款

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.老科协日常活动费用,资金来源为一般公共预算拨款;

2.举办青秀区中小学科技辅导员培训班经费,资金来源为一般公共预算拨款;

3.开展青秀区百名专家进百村科普志愿服务活动经费,资金来源为一般公共预算拨款;

4.开展青秀区“青苗计划”系列活动经费,资金来源为一般公共预算拨款;

5.全民科学素质提升科普活动经费,资金来源为一般公共预算拨款;

6.举办广西青少年科学荟活动经费,资金来源为一般公共预算拨款;

7.举办南宁市青秀区青少年科技创新大赛经费,资金来源为一般公共预算拨款

(六)涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项

  附件: 1.部门收支总体情况表

  2.部门收入总体情况表

  3.部门支出总体情况表

  4.财政拨款收支总体情况表

  5.一般公共预算支出情况表

  6.一般公共预算基本支出情况表

  7.一般公共预算三公经费支出情况表

  8.政府预算支出经济分类预算表

  9.政府性基金预算支出情况表

  10.项目支出预算绩效目标表

             11.部门整体支出预算绩效目标表