目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
二、2026年部门财政拨款收支预算情况
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分:部门概况
一、南宁市青秀区自然资源局及所属单位主要职责
(二)负责城区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自治区、南宁市的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责城区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(三)负责城区相关自然资源确权登记工作。依职权及自然资源统一确权登记的制度、标准、规范,开展确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用等。依法保护自然资源所有者和使用者的合法权益,协助开展土地、矿产、林地等自然资源权属纠纷调处。建立健全城区自然资源登记信息管理基础平台,负责自然资源登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
(四)负责城区自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、自治区提出的自然资源发展战略规划以及南宁市提出的自然资源开发利用标准。负责城区自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责城区自然资源资产有偿使用工作。建立城区全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算,负责辖区自然资源资产价值评估管理。
(五)负责建立城区空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划等,参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容,推进乡镇级国土空间规划、村庄规划编制和管理工作。
(六)负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。
(七)负责统筹城区国土空间生态修复工作,负责国土空间综合整治,组织实施矿山、临时用地土地复垦及矿山地质环境恢复治理等工作。
(八)建立健全国土空间用途管制制度,实施南宁市城乡规划政策。负责城区规划范围内城乡规划实施的规划管理工作,根据授权,负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作。依法实施规划许可制度,按照权限进行规划设计条件的审核;核发选址意见书、建设用地规划许可证;进行市政工程和建设工程审核审批,核发建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、临时建设规划许可证;负责实施城区辖区内建筑类建设项目的规划核实(竣工验收)。
(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,落实耕地占补平衡制度,执行占用耕地补偿制度。
(十)负责实施城区地质调查工作,负责地质灾害预防和治理,配合应急管理部门做好地质灾害应急救援等相关工作,监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。
(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,配合实施综合地质灾害防治规划和防护标准相关要求,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十二)负责城区矿产资源管理工作。负责城区本级权限矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担城区本级权限矿产资源的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十三)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等有关管理职责。
(十四)负责城区林业和草地及其生态保护修复的监督管理,拟订城区林业和草地及其生态保护修复的规范性文件。组织开展城区森林、草地、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化、沙化土地动态监测与评价。
(十五)组织城区林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督农村义务植树、绿化工作。负责农村古树名木保护管理工作。指导城区林业和草地有害生物防治、检疫工作,承担林业和草地应对气候变化的相关工作。
(十六)负责城区森林、草地、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行城区森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理,配合实施林地保护利用规划,负责城区级公益林的划定、调整和监管工作,负责天然林保护工作。负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。
(十七)负责管理荒漠化防治工作。配合开展荒漠调查,实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。组织开展退耕(牧)还林还草工作。
(十八)负责城区陆生野生动植物资源管理,配合开展陆生野生动植物资源调查。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
(十九)负责推进城区林业和草地相关改革工作,实施南宁市集体林权制度、国有林场等改革意见。维护农民经营林业合法权益的责任。拟订城区农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转。组织、指导农村能源建设工作。
(二十)指导、监督城区各产业对森林和草地资源的开发利用。实施南宁市林(草)业产业发展规划,组织、指导林产品质量监督。
(二十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,实施南宁市森林和草地火灾防治规划和防护标准,开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
(二十二)组织实施林业和草地生态补偿工作,开展生态扶贫相关工作。
(二十三)指导实施城区林业和草地人才队伍建设。
(二十四)依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(二十五)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机构设置。
1. 本级单位和内设机构
南宁市青秀区自然资源局(南宁市青秀区林业局)为南宁市青秀区人民政府财政全额拨款的行政单位,加挂南宁市青秀区林业局牌子,内设办公室、财务室、用途管制股、利用监测股、市政交通股、工程1股、工程2股(农宅审批办)、国土空间规划股、耕地保护(乡村振兴)股、资源管理股、林业保护股、应急管理股、监察股13个股室组成。
2. 所属单位
下属南宁市青秀区自然资源服务中心为公益一类事业单位,实行全额拨款的经费管理形式。
(二)部门预算单位构成。
1.315南宁市青秀区自然资源局(一级预算单位)
2.315001南宁市青秀区自然资源局本级(二级预算单位)
3.315002南宁市青秀区自然资源服务中心(二级预算单位)
第二部分:2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
(一)2026年部门收入预算总体情况。
1.一般公共预算拨款收入725.75万元
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元
5.单位资金预算拨款收入0.00万元
(二)2026年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况。
1. 2026年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)社会保障和就业支出69.28万元,占支出总预算9.55%,比上年增加0.69万元,增长1.01%,主要原因是:职工社保基数较上年有所增加。
(2)卫生健康支出44.75万元,占支出总预算6.17%,比上年增加2.03万元,增长4.54%,主要原因是:职工社保基数较上年有所增加。
(3)自然资源海洋气象等支出563.19万元,占支出总预算77.60%,比上年减少227.32万元,下降28.76%,主要原因是:本级财政资金紧张,缩减本级预算除“三保”支出外其他项目支出规模。
(4)粮油物资储备支出5.2万元,占支出总预算0.72%,比上年增加5.2万元,增长100.00%,主要原因是:食堂运转经费在该功能科目列支。
(5)住房保障支出43.32万元,占支出总预算5.97%,比上年增加1.69万元,增长4.06%,主要原因是:职工住房公积金基数较上年有所增加。
2. 2026年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)591.59万元
②商品和服务支出(类)58.98万元
③对个人和家庭的补助(类)10.18万元
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)0万元
②商品和服务支出(类)65万元
③对个人和家庭的补助(类)0万元
(三)2026年部门预算收支增减变化情况说明
2026年一般公共预算收入预算725.75万元,比2025年预算944.46万元减少218.71万元,同比下降23.16%。收入预算减少的主要原因是:根据往年经费使用情况,控制调减本级预算除“三保”支出外其他项目支出。
2026年一般公共预算支出预算725.75万元,2025年预算944.46万元减少218.71万元,同比下降23.16%。收入预算减少的主要原因是:根据往年经费使用情况,控制调减本级预算除“三保”支出外其他项目支出。
需要说明的是:1. 本部门2026年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算;2. 需同口径对比,即上年数据需剔除结转和补助县区数据。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况
(一)2026年部门财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算725.75万元,其中:一般公共预算收入预算725.75万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2026年部门财政拨款支出预算情况
2026年部门财政拨款支出预算725.75万元,其中:一般公共预算支出预算725.75万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)预算数为5.82万元,主要用于:行政离退休人员生活补助等福利支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)预算数为4.36万元,主要用于:事业离退休人员生活补助等福利支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为39.40万元,主要用于:机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为19.70万元,主要用于:机关事业单位职工职业年金缴费支出。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.65万元,主要用于:行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为7.23万元,主要用于:事业单位职工基本医疗保险费用支出。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为26.87万元,主要用于:行政事业单位职工公务员医疗补助费用支出。
(8)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)预算数为370.18万元,主要用于:自然资源行政机关运行人员及公用经费支出。
(9)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)预算数为65万元,主要用于:自然资源事务机关服务费用支出。
(10)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)预算数为128.02万元,主要用于:自然资源事业运行人员支出及公用经费支出。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为43.32万元,主要用于:机关事业单位职工住房公积金缴费支出。
(12)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)5.2万元,主要用于:行政单位食堂运转经费支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.50万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。
(二)2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算1.50万元,比2025年预算1.50万元增加0.00万元,同比增长0%。与2025年持平。其中:
1. 因公出国(境)经费2026年预算0.00万元,比2025年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,增加的原因主要是:本部门无因公出国(境)支出。与2025年持平。
2. 公务接待费2026年预算1.50万元,比2025年预算1.50万元增加0.00万元,同比增长0%,增加的原因主要是:系统自动测算生成。2025年持平。
3. 公务用车购置费2026年预算0.00万元,比2025年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,增加的原因主要是:本部门无公务用车购置费支出。与2025年持平。
4. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元,比2025年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,增加的原因主要是:本部门无公务用车运行维护费支出。与2025年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2026年本部门机关运行经费预算46.90万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、以及其他费用),比2025年预算增加3.84万元,增长8.92%,增加的原因主要是:人员增加。
(二)政府采购情况。
2026年安排政府采购预算67.66万元,同比减少212.72万元,下降75.87%,减少的原因主要是:控制项目支出,减少政府采购项目安排。其中,货物项目采购预算1.21万元,占政府采购预算的1.79%;工程项目采购预算0.00万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算66.46万元,占政府采购预算的98.23%。
(三)政府购买服务情况。
2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其他用车0辆,主要是本部门无其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是本部门无价值200万元以上大型设备。
(五)预算绩效管理情况。
2026年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额65万元,其中:一般公共预算支出65万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
1. 办公用房的租金和物业费,预算金额65万元,资金来源于一般公共预算拨款。
(六)涉密事项处理说明。
本单位预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。例如:(新增默认名词)
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府预算支出经济分类预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 部门整体支出预算绩效目标表

桂公网安备 45010302000854号