南宁市青秀区绩效评估中心
2026年部门预算及“三公”经费预算
第一部分:部门概况
一、南宁市青秀区绩效评估中心及所属单位主要职责
承担综合考评社会评价和绩效评估的日常具体工作;负责综合考评数据的采集、统计、分析和绩效平台建设与管理工作;完成上级绩效考评领导工作机构布置的各项工作
二、机构设置情况
(一)机构设置。
1.本级单位和内设机构
本级单位的单位性质为全额拨款公益一类事业单位,无内设机构
2.所属单位
无
(二)部门预算单位构成。
1.单位编码111,中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室(一级预算单位)
2.单位编码111001,中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室,本级(二级预算单位)
3.单位编码111003,南宁市青秀区绩效评估中心,所属单位(二级预算单位)
第二部分:2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
(一)2026年部门收入预算总体情况。
1.一般公共预算拨款收入57.52万元
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元
5.单位资金预算拨款收入0.00万元
(二)2026年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况。
1.2026年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出40.71万元,占支出总预算70.78% ,比上年增加40.71万元,增长100% ,主要原因是:2026年合并部门。
(2)社会保障和就业支出7.52万元,占支出总预算13.07% ,比上年增加7.52万元,增长100% ,主要原因是:2026年合并部门。
(3)卫生健康支出5.02万元,占支出总预算8.73% ,比上年增加5.02万元,增长100% ,主要原因是:2026年合并部门。
(4)住房保障支出4.27万元,占支出总预算7.42% ,比上年增加4.27万元,增长100% ,主要原因是:2026年合并部门。
2.2026年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
基本支出预算57.52万元,占支出预算100.00% ,比上年增加57.52万元,增长100%。其中:
(1)工资福利支出53.39万元,占基本支出总预算92.82% ,
比上年增长53.39万元,增长100% ,主要原因是:2026年合并部门。
(2)商品和服务支出4.14万元,占基本支出总预算7.20% ,
比上年增长4.14万元,增长100% ,主要原因是:2026年合并部门。
(2)项目支出预算。
项目支出预算0.00万元,占支出预算0‰ ,比上年增加0.00万元,增长0%。
(三)2026年部门预算收支增减变化情况说明
结合2025年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。
2026年一般公共预算收入预算57.52万元,比2025年预算0.00万元增加57.52万元,同比增长100%。收入预算增减的主要原因是:2026年合并部门。
2026年一般公共预算支出预算57.52万元,比2025年预算0.00万元增加57.52万元,同比增长100%。支出预算增减的主要原因是:2026年合并部门。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况
(一)2026年部门财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算57.52万元,其中:一般公共预算收入预算57.52万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
(二)2026年部门财政拨款支出预算情况
2026年部门财政拨款支出预算57.52万元,其中:一般公共预算支出预算57.52万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算40.71万元,主要用于:工资福利支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算5.01万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算2.51万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算2.28万元,主要用于:事业单位医疗支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算2.74万元,主要用于:公务员医疗补助支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算4.27万元,主要用于:住房公积金支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.50万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。
(二)2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元,比2025年预算0.00万元增加0.50万元,同比增长100%。其中:
1.因公出国(境)经费2026年预算0.00万元,比2025年预算0.00万元增加0万元,同比增长0%,原因主要是:无业务。主要用于:无业务。
2. 公务接待费2026年预算0.50万元,比2025年预算0.00万元增加0.50万元,同比增长100,原因主要是:2026年合并部门。主要用于:公务接待。
3.公务用车购置费2026年预算0.00万元,比2025年预算0.00万元增加0万元,同比增长0%,原因主要是:无业务。主要用于无业务。
4.公务用车运行维护费2026年预算0.00万元,比2025年预算0.00万元增加0万元,同比增长0%,原因主要是:无业务。主要用于:无业务。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2026年本部门机关运行经费预算4.14万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算0.00万元,增加4.14万元,增长100%,原因主要是:2026年合并部门。
(二)政府采购情况。
2026年安排政府采购预算0万元,同比0万元,0%,原因主要是:0。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。
(三)政府购买服务情况。
2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:0项目预算金额0万元,主要购买0服务(购买服务内容简介);0项目预算金额0万元,主要购买0服务。
(四)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:省级领导 干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是0。
(五)预算绩效管理情况。
2026年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元,0。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
无。
(六)涉密事项处理说明。
本单位预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。例如:(新增默认名词)
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府预算支出经济分类预算表
9.政府性基金预算支出情况表
10.项目支出预算绩效目标表
11.部门整体支出预算绩效目标表

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