目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分:部门概况
一、南宁市青秀区科学技术协会及所属单位主要职责
南宁市青秀区科学技术协会主要职责是:
1.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法,捍卫科学尊严,开展百名专家进百村、绿城科普大行动、举办青少年科学荟活动、科技活动周等形式多样的科普活动,着力提升青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等人群的科学素质。
2.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,发挥科协作为党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
3.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
4.参与城区政府科技决策咨询,发挥人民团体的参政议政、民主监督的作用。
5.开展科技教育和技术培训工作,组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,促进科学技术成果转化应用,助力创新发展。
6.配合南宁市科协开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,为海外科技人才来邕创新创业提供服务。
7.制订城区全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施;指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。
8.开展设立企业科协工作。
9.对所属基层科协组织进行业务指导。
10.承担城区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机构设置。
1.本级单位和内设机构
南宁市青秀区科学技术协会的单位性质为行政单位、经费管理方式为财政全额拨款,无内设机构。
2.所属单位
南宁市青秀区科学技术协会无所属单位。
(二)部门预算单位构成。
205001 南宁市青秀区科学技术协会本级(二级预算单位)
本部门仅有南宁市青秀区科学技术协会本级一个预算单位。
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
(一)2025年部门收入预算总体情况。
1.一般公共预算拨款收入118.72万元
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元
5.单位资金预算拨款收入0.00万元
(二)2025年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况。
1.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)住房保障支出5.45万元,占支出总预算4.59%,比上年减少1.39万元,下降20.32%,主要原因是:减少1名在职在编人员,住房保障支出减少。
(2)社会保障和就业支出17.56万元,占支出总预算14.79%,比上年减少3.66万元,下降17.25%,主要原因是:减少1名在职在编人员,社会保障和就业支出减少。
(3)一般公共服务支出13.76万元,占支出总预算11.59%,比上年减少27.81万元,下降66.90%,主要原因是:减少八桂海外人才离岸创新创业基地项目运营经费支出。
(4)科学技术支出70.01万元,占支出总预算58.97%,比上年减少12.25万元,下降14.89%,主要原因是:减少1名在职在编人员,基本工资、津贴、奖金等支出减少。
(5)卫生健康支出11.92万元,占支出总预算10.04%,比上年减少1.59万元,下降11.77%,主要原因是:减少1名在职在编人员,卫生健康支出减少。
2.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
基本支出预算93.72万元,占支出预算78.94%,比上年减少21.68万元,下降18.79%。其中:
(1)工资福利支出75.90万元,占基本支出总预算80.99%,
比上年减少17.99万元,减少19.16%,主要原因是:减少1名在职在编人员,工资福利支出减少。
(2)对个人和家庭的补助8.19万元,占基本支出总预算8.74%,
比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是:单位离退休人员人数、离退休费及生活补助标准没有变化。
(3)商品和服务支出9.63万元,占基本支出总预算10.28%,
比上年减少3.69万元,减少27.70%,主要原因是:减少1名在职在编人员,机关运行经费缩减。
(2)项目支出预算。
项目支出预算25.00万元,占支出预算21.06%,比上年减少25.00万元,下降50.00%。其中:
(1)商品和服务支出25.00万元,占项目支出总预算100.00%,
比上年减少25.00万元,减少50.00%,主要原因是:减少八桂海外人才离岸创新创业基地项目运营经费支出。
(三)2025年部门预算收支增减变化情况说明
结合2024年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。
2025年一般公共预算收入预算118.72万元,比2024年预算165.40万元减少46.68万元,同比下降28.22%。收入预算增减的主要原因是:减少八桂海外人才离岸创新创业基地项目;减少1在职在编人员,工资福利支出、商品和服务支出等减少。
2025年一般公共预算支出预算118.72万元,比2024年预算165.40万元减少46.68万元,同比下降28.22%。支出预算增减的主要原因是:减少八桂海外人才离岸创新创业基地项目运营经费支出;减少1在职在编人员,工资福利支出、商品和服务支出等支出减少。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
(一)2025年部门财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算118.72万元,其中:一般公共预算收入预算118.72万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
(二)2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年部门财政拨款支出预算118.72万元,其中:一般公共预算支出预算118.72万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算
一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)支出预算0.00万元,主要用于:本单位没有一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)支出。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出预算13.76万元,主要用于:人员经费和公用经费支出。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算0.00万元,主要用于:本单位没有一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出预算45.01万元,主要用于:单位职工基本工资、津贴补贴、奖金支出。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算1.00万元,主要用于:老科协日常活动费用支出。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出预算12.00万元,主要用于:举办青秀区中小学科技辅导员培训班、开展青秀区百名专家进百村科普志愿服务活动、开展青秀区“青苗计划”系列活动、开展全民科学素质提升科普活动。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)支出预算12.00万元,主要用于:举办广西青少年科学荟活动、举办南宁市青秀区青少年科技创新大赛。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算8.19万元,主要用于:发放离退休人员离退休费及生活补助。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算6.00万元,主要用于:单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算3.38万元,主要用于:单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算2.70万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算9.22万元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算5.45万元,主要用于:住房公积金缴费支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.50万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。
(二)2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元,比2024年预算0.50万元增加0.00万元,同比增长0.00%。其中:
1.因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:本部门无出国(境)情况。主要用于:与2024年持平。
2. 公务接待费2025年预算0.50万元,比2024年预算0.50万元增加0.00万元,同比增长0.00%,原因主要是:预算金额不变。主要用于:与2024年持平。
3.公务用车购置费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:本单位无与购置公务用车情况。主要用于与2024年持平。
4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:本单位无公务用车。主要用于:与2024年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2025年本部门机关运行经费预算9.39万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算13.08万元,减少3.69万元,下降28.21%,原因主要是:减少1名在职在编人员,机关运行经费预算缩减。
(二)政府采购情况。
2025年安排政府采购预算0.45万元,同比增加0万元,0%,原因主要是:采购服务数量及预算不变。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0.45万元,占政府采购预算的100%。
(三)政府购买服务情况。
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:本部门无政府购买服务项目项目预算金额0万元,主要购买本部门无政府购买服务项目服务(购买服务内容简介);本部门无政府购买服务项目项目预算金额0万元,主要购买本部门无政府购买服务项目服务。
(四)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是0。
(五)预算绩效管理情况。
2025年纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额25万元,其中:一般公共预算支出25万元,。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
1.老科协日常活动费用,资金来源为一般公共预算拨款;
2.举办青秀区中小学科技辅导员培训班经费,资金来源为一般公共预算拨款;
3.开展青秀区百名专家进百村科普志愿服务活动经费,资金来源为一般公共预算拨款;
4.开展青秀区“青苗计划”系列活动经费,资金来源为一般公共预算拨款;
5.全民科学素质提升科普活动经费,资金来源为一般公共预算拨款;
6.举办广西青少年科学荟活动经费,资金来源为一般公共预算拨款;
7.举办南宁市青秀区青少年科技创新大赛经费,资金来源为一般公共预算拨款;。
(六)涉密事项处理说明。
本单位预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。例如:(新增默认名词)
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂公网安备 45010302000854号