目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分:部门概况
一、南宁市青秀区退役军人事务局及所属单位主要职责
1.宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,拟订城区相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入城区级烈士纪念设施名录,申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
4.组织指导全城区退役军人技能教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
5.组织指导城区拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策,制定并组织实施城区退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
6.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
7.组织指导城区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。
8.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务,配合部队完成退役军人其他相关工作。
10.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,从青秀实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障,让军人成为全社会尊崇的职业。
二、机构设置情况
(一)机构设置。
1.本级单位和内设机构
南宁市青秀区退役军人事务局是青秀区政府机构的行政部门;内设机构为局机关办公室。
2.所属单位
南宁市青秀区退役军人服务中心,为隶属于青秀区退役军人事务局全额预算管理的相当副科级公益一类事业单位。
(二)部门预算单位构成。
412001退役军人事务局本级(二级预算单位)
本部门仅有退役军人事务局本级一个二级预算单位。
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
(一)2025年部门收入预算总体情况。
1.一般公共预算拨款收入2217.70万元
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元
5.单位资金预算拨款收入0.00万元
(二)2025年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况。
1.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)社会保障和就业支出2186.00万元,占支出总预算98.57%,比上年减少911.43万元,下降29.43%,主要原因是:我单位加强预算管理,压缩了部分非必要支出。
(2)卫生健康支出16.83万元,占支出总预算0.76%,比上年增加2.27万元,增长15.59%,主要原因是:2025年度基本医疗保险基数调整。
(3)住房保障支出14.87万元,占支出总预算0.67%,比上年增加1.93万元,增长14.91%,主要原因是:2025年度住房公积金基数调整。
2.2025年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
基本支出预算217.70万元,占支出预算9.82%,比上年增加22.76万元,增长11.68%。其中:
(1)商品和服务支出19.96万元,占基本支出总预算9.17%,
比上年减少0.03万元,减少0.15%,主要原因是:我单位实施了更严格的预算控制措施,减少了商品和服务采购的支出。
(2)工资福利支出196.15万元,占基本支出总预算90.10%,
比上年增长23.42万元,增长13.56%,主要原因是:在职人员较上年增加。
(3)对个人和家庭的补助1.59万元,占基本支出总预算0.73%,
比上年减少0.62万元,减少28.05%,主要原因是:严格执行中央八项规定精神,严控一般性支出。
(2)项目支出预算。
项目支出预算2000.00万元,占支出预算90.18%,比上年减少930.00万元,下降31.74%。其中:
(1)对个人和家庭的补助1755.00万元,占项目支出总预算87.75%,
比上年减少864.00万元,减少32.99%,主要原因:一是严格执行中央八项规定精神,严控一般性支出;二是强化预算约束,非刚性、非重点项目支出应减尽减。
(2)商品和服务支出245.00万元,占项目支出总预算12.25%,
比上年减少66.00万元,减少21.22%,主要原因是:一是严格执行中央八项规定精神,严控一般性支出;二是强化预算约束,非刚性、非重点项目支出应减尽减。
(三)2025年部门预算收支增减变化情况说明
2025年一般公共预算收入预算2217.70万元,比2024年预算3124.94万元减少907.24万元,同比下降29.03%。收入预算增减的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,严控一般性支出;强化预算约束,非刚性、非重点项目支出应减尽减。
2025年一般公共预算支出预算2217.70万元,比2024年预算3124.94万元减少907.24万元,同比下降29.03%。支出预算增减的主要原因是:一是严格执行中央八项规定精神,严控一般性支出;二是强化预算约束,非刚性、非重点项目支出应减尽减。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
(一)2025年部门财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算2217.70万元,其中:一般公共预算收入预算2217.70万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
(二)2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年部门财政拨款支出预算2217.70万元,其中:一般公共预算支出预算2217.70万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算1.59万元,主要用于:行政退休人员退休补贴。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算15.78万元,主要用于:单位职工基本养老保险。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算8.86万元,主要用于:单位职工职业年金。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出预算499.00万元,主要用于:病故军休干部遗属一次性抚恤金。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出预算58.00万元,主要用于:一级至六级残疾军人2025年度护理费。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出预算4.00万元,主要用于:每月在乡复员、退伍军人的定期生活补助。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出预算1061.00万元,主要用于:应征入伍服义务兵役的义务兵(增发)家庭优待金。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出预算123.00万元,主要用于:应征入伍服义务兵役的大学生发放一次性鼓励金。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出预算121.68万元,主要用于:基本人员工资、部分社会保险费、单位定额运行公用支出等。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算42.00万元,主要用于:退役军人服务中心(站)办公和建设经费等。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出预算213.00万元,主要用于:春节、“八一”活动慰问。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出预算38.10万元,主要用于:基本人员工资、部分社会保险缴纳、定额运行公用支出等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算4.97万元,主要用于:行政单位基本医疗保险。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算2.11万元,主要用于:事业单位基本医疗保险。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算9.75万元,主要用于:单位公务员医疗补助。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算14.87万元,主要用于:单位部分住房公积金。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算1.00万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。
2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.00万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。
(二)2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算1.00万元,比2024年预算1.00万元增加0.00万元,同比增长0.00%。其中:
1.因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,与2024年预算持平。原因主要是:我单位无因公出国(境)业务。
2. 公务接待费2025年预算1.00万元,与2024年预算持平,原因主要用于:2025年度公务接待。
3.公务用车购置费2025年预算0.00万元,与2024年预算持平,原因主要是:2025年度我单位无公务用车购置计划。
4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元,与2024年预算持平,原因主要是:我单位无公务车,2025年度无公务用车运行维护费。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2025年本部门机关运行经费预算18.76万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算18.79万元,减少0.03万元,下降0.16%,原因主要是:预算管理加强,减少办公耗材。
(二)政府采购情况。
2025年安排政府采购预算200万元,同比减少39.24万元,16.4%,原因主要是:强化预算约束,非刚性、非重点项目支出应减尽减。其中,货物项目采购预算200万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。
(三)政府购买服务情况。
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:无项目预算金额0万元,主要购买无服务(购买服务内容简介);无项目预算金额0万元,主要购买无服务。
(四)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是0。
(五)预算绩效管理情况。
2025年纳入预算绩效目标管理的项目16个,涉及金额2000万元,其中:一般公共预算支出2000万元。纳入预算绩效目标管理的项目详见附件2。
(六)涉密事项处理说明。
本单位预算未涉及含有涉密事项。
五、专业名词解释
请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。例如:(新增默认名词)
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府预算支出经济分类预算表
9.政府性基金预算支出情况表
10.项目支出预算绩效目标表
11.部门整体支出预算绩效目标表

桂公网安备 45010302000854号