目 录
第一部分:青秀区长塘镇林业站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:青秀区长塘镇林业站2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:青秀区长塘镇林业站2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:青秀区长塘镇林业站概况
一、主要职能
1、负责辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源的保护;
2、负责组织完成植树造林任务;
3、负责林业科学技术推广与相关试验示范;
4、审核申报农村集体和个人的年度林木采伐指标;
5、开展林业技术培训、技术咨询和技术服务;
6、负责落实涉及林业的国家支农惠农政策;
7、负责做好森林防火工作;
8、承办镇党委、政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
南宁市青秀区长塘镇林业站是独立核算机构,在这只反映本单位2019年部门决算情况。
第二部分:青秀区长塘镇林业站2019年部门决算报表
第三部分:青秀区长塘镇林业站2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计79.3万元。
1.财政拨款收入79.3万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计79.3万元。包括:
1.一般公共服务(类)0.86万元。
2.教育支出(类)0万元;
3.科学技术支出(类)0万元;
4.文化体育与传媒支出(类)0万元;
5.社会保障和就业支出(类)5.33万元。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)3.15万元;
7.城乡社区支出(类)0.00万元;
8.农林水支出(类)66.92万元;
9.交通运输支出(类)0万元;
10.资源勘探信息等支出(类)0万元;
11.商业服务业等支出(类)0万元;
12.国土海洋气象等支出(类)0万元;
13.住房保障支出(类)2.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
14.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市青秀区长塘镇林业站2019年度一般公共预算支出79.3元,其中:基本支出51.4万元,项目支出27.89万元。
1.一般公共服务支出(类)0.86万元;
2.外交支出(类)0万元;
3.国防支出(类)0万元;
4.公共安全支出(类)0万元;
5.教育支出(类)0万元;
6.科学技术支出(类)0万元;
7.文化体育与传媒支出(类)0万元;
8.社会保障和就业支出(类)5.33万元。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)3.15万元;
10.节能环保支出(类)0万元;
11.城乡社区支出(类)0万元;
12.农林水支出(类)66.92万元;
13.交通运输支出(类)0万元;
14.资源勘探信息等支出(类)0万元;
15.商业服务业等支出(类)0万元;
16.金融支出(类)0万元;
17.援助其他地区支出(类)0万元;
18.国土海洋气象等支出(类)0万元;
19.住房保障支出(类)3.04万元;
20.粮油物资储备支出(类)0万元;
21.其他支出(类)0万元;
22.债务还本支出(类)0万元;
23.债务付息支出(类)0万元;
三、2019年度政府性基金支出决算情况。
南宁市青秀区长塘镇林业站2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出79.3万元,其中:人员经费46.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费4.42万元,主要包括:办公费、印刷费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.94万元,;公务接待费支出决算0.00万元,与去年持平。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0.94万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出0.00万元。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出0元
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。