当前位置:首页 > 财政信息

南宁市青秀区妇女联合会2020年度部门决算

发布时间:2021-12-20 17:25 【字体:

   录

第一部分:青秀区妇联(局、办)概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:青秀区妇联(局、办)2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:青秀区妇联(局、办)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:青秀区妇联概况

一、主要职责

南宁市青秀区妇女联合会主要职责为:

(1) 坚持正确政治方向,团结、教育青秀区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。

(2) 紧密围绕城区党委、政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织城区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(3) 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向城区党委反映社情民意,提出对策建议;强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(4) 宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

(5) 坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(6) 指导城区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。

(7) 创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

(8) 承担城区妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(9) 承办城区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

南宁市青秀区妇女联合会为中共南宁市青秀区委员会直属机关单位,机构规格为正科级,无所属二层机构,为独立核算预算单位,机构数为1个。

本单位核定编制数为2个,目前在编在职人员2人,退休人员2人,外聘人员3人。


第二部分:青秀区妇联2020年度部门决算报表

(详见附件)


第三部分:青秀区妇联2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入 164万元,其中本年收入 164万元, 2019年度决算数增加21.09 万元,增长14.75 %收入具体情况如下。

1一般公共预算财政拨款收入164万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。2019年度决算数增加31万元,增长23.21%,主要原因是因疫情影响和妇女儿童活动中心建设,项目支出金额增幅较大

2政府性基金预算财政拨款收入 0万元,为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项业务收入

3国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此项业务收入

4.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无此项业务收入

5.经营收入 0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此项业务收入

6.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此项业务收入

7使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项业务收入

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0 %,主要原因是无此项业务收入

(二)本部门2020年度总支出164万元,其中本年支出164万元, 2019年度决算数减少21.09万元,下降14.75 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 136.56万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。2019年度决算数增加23.55万元,增长20.84 %,主要原因是开展家政培训“大篷车”进村(社区)活动、开展系列志愿者宣传活动、“三八”疫情慰问活动、基层妇女干部培训等多项支出

2.社会保障和就业(类)7.17万元主要原因是青秀区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年度决算数增加2.22万元,增长44.85%。主要原因是支出增加。

3卫生健康支出(类)6.07万元,2019年度决算数增加2.49万元增长69.55%主要原因是职工医保支出增加。

4.  农林水支出(类)10万元,2019年度决算数增加9.96万元增长99.6%,主要原因是创建自治区“金绣球”农家乐示范点。

5. 住房保障支出(类)4.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出2019年度决算数增加0.59万元,增长16.34%,主要原因是公积金金额做调整。

6.结余分配 0万元,指事业单位按会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。2019年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是收支平衡。

7.年末结转和结余0万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金2019年度决算数减少9.8万元,下降9.8 %,主要原因是本年度或以前年度预算安排按原计划实施,收支平衡。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

青秀区妇联2020年度一般公共预算财政拨款支出136.56万元,2019年度决算数增加3.45万元,增长2.6 %其中:基本支出 49.09  万元,项目支出 87.48万元。

青秀区妇联2020年度一般公共预算支出年初预算为 164万元,支出决算为164万元,完成年初预算的 100 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 136.56万元,支出决算为 136.56万元,完成年初预算的100 %具体情况如下:

1.群众团体事务行政运行支出(项级)。年初预算为 49.09万元,支出决算 49.09万元,完成年初预算 100 %

2.群众团体事务一般行政管理事务(项级)年初预算为 87.48万元,支出决算87.48万元,完成年初预算 100 %

(二)社会保障和就业支出。年初预算为7.17万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出年初预算为6.07万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的100%。

(四)农林水支出(类)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出(类)年初预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.58万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出57.23万元,完成年初预算的100 %

(二)对个人和家庭的补助1.58万元,完成年初预算的100 %

(三)商品和服务支出6.77万元,完成年初预算的100 %

四、2020年度政府性基金支出决算情况

青秀区妇联2020年度政府性基金支出 0万元,2019年度决算数相同

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

青秀区妇联2020年度国有资本经营预算支出 0万元,2019年度决算数相同

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出 5.50万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2019年减少 0.49万元,降低)8.7%主要原因是:购置办公设备,设备运行维护费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元。

无支出也需要注明本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 70万元,占一般公共预算项目支出总额的 58.3%创建儿童之家项目由我单位组织实施,实施过程执行相关的管理规定,根据项目的立项依据和城区区委批复的工作方案,进行实施。

涉及一般公共预算支出70万元,主要分个大项进行支出:一儿童之家建设经费130730元+已建儿童之家建设经费336000元共计466730元;二是儿童之家创建和更换设备的经费(莫村、天桃商业、航洋城):28287.5元 ;是下拨儿童之家建设和儿童之家运行经费(凤岭南、方园、吉祥)161108.71元项目资金按照绩效管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定,项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档,及时落实有关工作,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,妇女儿童活动中心和妇女儿童之家创建及运行工作项目自评得分为9.37分。全年预算数为70万元,执行数为65.61万元,完成预算的93.73%。项目绩效目标完成情况:在青秀区社区、村创建“儿童家园”2个,创建儿童家园验收合格率100%,通过在各村、社区创建“儿童家园”,提高儿童身心素质,健康成长环境,城区居民对儿童成长环境满意度提高。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


附件:南宁市青秀区妇女联合会2020年度部门决算.PDF

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

内容审核和发布:南宁市青秀区妇女联合会

桂ICP备08100615号 桂公网安备 45010302000854号 网站标识码:4501030001