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2018年青秀区档案局预算公开

发布时间:2018-03-09 16:40 【字体:

  

 

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  第一部分:南宁市青秀区档案局2018年部门预算编制说明

  (一) 南宁市青秀区档案局概况

  1、主要职能

  2、部门预算单位构成

  (二)收入预算说明 

  (三)支出预算说明

  第二部分:2018年南宁市青秀区档案局部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算表

  表三:基本支出预算表

  表四:部门预算经济分类支出预算表

  表五:政府预算经济分类支出预算表

  表六:三公经费表

  表七:政府基金支出表

  表八:部门收支总表

  表九:收入总表

  表十:支出总表

  第三部分:“三公”经费增减变化原因等说明

  第四部分:其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费 

  (二)政府采购情况

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效情况

  第五部分:名词解释

  第一部分  南宁市青秀区档案局2018年部门预算编制说明

  (一)南宁市青秀区档案局单位概况

  1、主要职能

  

青秀区档案局(馆)成立于2003年,实行局馆合一,一个机构,两块牌子,为相当正科级事业单位,隶属青秀区党委管理。其主要职能是:主管城区行政区域内的档案事业、对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导,负责接收、收集、整理保管和提供利用分管范围内的档案。

  2、人员构成情况,车辆构成情况等

  档案局核定事业编制3名,实有人数5人,其中编内2人,聘用3人。公务用车0辆。

  (二)收入预算说明

  收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:

  2018年收入总预算68.13万元,同比减少22.6万元,同比下降24.91%。其中:

  一般公共预算拨款68.13万元,同比减少22.6万元,同比下降24.91%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降)0   %。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)      0   万元,同比增长(下降)  0   %。

  收入减少原因的说明:2018年项目预算支出减少。

  (三)支出预算说明。

  支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

  2018年支出总预算68.13万元,同比减少22.6万元,同比下降24.91_%。

  1、按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

  一般公共服务类科目61.18万元,占支出总预算89.9 %,同比减少15.82万元,同比下降_20.5  %。

  教育类科目_1_万元,占支出总预算  1.46  %,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降)0   %。

  社会保障类科目_3.72_万元,占支出总预算5.46 %,同比减少5.82万元,同比下降61 %。

  住房保障类科目_2.23_万元,占支出总预算  3.27  %,同比减少0.96  万元,同比下降30 %。

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出预算28.13万元,占支出总预算_41.3  %,同比减少12.6_万元,同比下降30.9 %。

  项目支出预算40万元,占支出总预算58.7%,同比减少_10_万元,同比下降 20  %。

  支出减少原因的说明:2018年项目预算支出各项费用减少。

  第二部分  青秀区档案局2018年部门预算表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算表

  表三:基本支出预算表

  表四:部门预算经济分类支出预算表

  表五:政府预算经济分类支出预算表

  表六:三公经费表

  表七:政府基金支出表

  表八:部门收支总表

  表九:收入总表

  表十:支出总表

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明

  2018年青秀区档案局一般公共预算安排的“三公”经费合计0.5万元,同比增加(减少)_0  万元,同比增长(下降)_0  %。

  其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2018年预算安排0.5万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %;因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2018年预算安排0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %;公务用车购置费2018年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2018年预算安排0万元,同比增长(下降)0 %。增长(下降)的原因主要是:无增加(减少)。

  第四部分  其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门机关运行经费预算5.96万元,比2017年预算7.06万元减少1.1_万元,同比下降15.58_%。机关运行经费预算减少的原因主要是2018年部门预算降低了基本支出综合预算定额标准。 

  (二)政府采购情况

  2018年本部门政府采购预算总额10万元,用于档案数字化服务费采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年01月01日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额20万元,全部为一般公共预算拨款20万元。

  第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9164113236.doc

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