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南宁市青秀区档案局2016年部门决算

发布时间:2017-10-27 17:29 【字体:

 

目    录

  第一部分:南宁市青秀区档案局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:青秀区档案局2016年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:青秀区档案局2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  第四部分、名词解释。

  

 

  

第一部分:南宁市青秀区档案局概况

  一、主要职能

  主管城区行政区域内的档案事业、对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导,负责接收、收集、整理保管和提供利用分管范围内的档案。

  二、部门决算单位为青秀区档案局本级

  第二部分:青秀区档案局2016年部门决算报表

  

 

  

表一:收入支出决算总表

  

单位:万元

  

 

  

收    入

  

支    出

  

项目

  

决算数

  

项目

  

决算数

  

 

  一、财政拨款

  

 

  89.58

  

 

  一、一般公共服务支出

  

 

  78.62

  

 

  二、事业收入

  

 

  0

  

 

  二、教育支出

  

 

  2.24

  

 

  三、事业单位经营收入

  

 

  0

  

 

  三、社会保障和就业支出

  

 

  6.11

  

 

  四、其他收入

  

 

  0

  

 

  四、住房保障支出

  

 

  2.61

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

本年收入合计

  

89.58

  

本年支出合计

  

 

   89.58

  

 

  用事业基金弥补收支差额

  

 

  

 

  结余分配

  

 

  

 

  上年结转

  

 

  16.28

  

 

  年末结转与结余

  

 

  16.28

  

 

  

 

  

 

  

 

  

收入总计

  

105.86

  

支出总计

  

 

   105.86

  

 

  
 

  

表二:收入决算表

  

单位:万元                     

  

项 目

  

本年收入合计

  

财政拨款收入

  

上级补助收入

  

事业收入

  

经营收入

  

附属单位上缴收入

  

其他收入

  

 

  科目编码

  

科目名称

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

合计

  

 

  89.58

  

 

  89.58

  

 

  0

  

 

  0

  

0

  

0

  

0

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

78.62

  

78.62

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  20126

  

 

  档案事务

  

78.62

  

78.62

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  2012601

  

 

  行政运行

  

32.87

  

32.87

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  2012604

  

 

  档案馆

  

45.75

  

45.75

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  205

  

 

  教育支出

  

2.24

  

2.24

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  20508

  

 

  进修及培训

  

2.24

  

2.24

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  2050803

  

 

  培训支出

  

2.24

  

2.24

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

6.11

  

6.11

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  20805

  

 

  行政事业单位离退休

  

6.11

  

6.11

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  2080501

  

 

  归口管理的行政单位离退休

  

6.11

  

6.11

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

2.61

  

2.61

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  22102

  

 

  住房改革支出

  

2.61

  

2.61

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  2210201

  

 

  住房公积金

  

2.61

  

2.61

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

  

 

  

 

  

表三:支出决算表

  

单位:万元

  

项 目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

上缴上级支出

  

经营支出

  

对附属单位补助支出

  

科目编码

  

科目名称

  

 

  栏次

  

1

  

 

  2

  

 

  3

  

4

  

 

  5

  

 

  6

  

 

  合计

  

89.58

  

47.83

  

41.76

  

 0.00

  

 

  0.00

  

 0.00

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

78.62

  

39.10

  

39.52

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  20126

  

 

  档案事务

  

78.62

  

39.10

  

39.52

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2012601

  

 

  行政运行

  

32.87

  

32.87

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2012604

  

 

  档案馆

  

45.75

  

6.23

  

39.52

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  205

  

 

  教育支出

  

2.24

  

0.00

  

2.24

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  20508

  

 

  进修及培训

  

2.24

  

0.00

  

2.24

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2050803

  

 

  培训支出

  

2.24

  

0.00

  

2.24

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

6.11

  

6.11

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  20805

  

 

  行政事业单位离退休

  

6.11

  

6.11

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2080501

  

 

  归口管理的行政单位离退休

  

6.11

  

6.11

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

2.61

  

2.61

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  22102

  

 

  住房改革支出

  

2.61

  

2.61

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2210201

  

 

  住房公积金

  

2.61

  

2.61

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

  

 

  

 

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

单位:万元

  

收 入

  

支 出

  

项 目

  

行次

  

金额

  

项 目

  

行次

  

合计

  

一般公共预算财政拨款

  

政府性基金预算财政拨款

  

栏 次

  

 

  

1

  

 

  栏 次

  

 

  

2

  

3

  

4

  

 

  一、一般公共预算财政拨款

  

1

  

 

  89.58

  

 

  一、一般公共服务支出

  

18

  

 

  78.62

  

 

  78.62

  

 

  0

  

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  

2

  

 

  0

  

 

  二、教育支出

  

19

  

 

  2.24

  

 

  2.24

  

 

  0

  

 

  

3

  

 

  

 

  三、社会保障和就业支出

  

20

  

 

  6.11

  

 

  6.11

  

 

  0

  

 

  

4

  

 

  

 

  四、住房保障支出

  

21

  

 

  2.61

  

 

  2.61

  

 

  0

  

 

  

5

  

 

  

 

  

22

  

 

  

 

  

 

  0

  

 

  

6

  

 

  

 

  

23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

7

  

 

  

 

  

24

  

 

  

 

  

 

  

 

  

8

  

 

  

 

  

25

  

 

  

 

  

 

  

 

  

9

  

 

  

 

  

26

  

 

  

 

  

 

  

 

  

10

  

 

  

 

  

27

  

 

  

 

  

 

  

 

  

11

  

 

  

 

  

28

  

 

  

 

  本年收入合计

  

12

  

 

  89.58

  

本年支出合计

  

29

  

89.58

  

 

  年初财政拨款结转和结余

  

13

  

 

  16.28

  

年末结转和结余

  

30

  

16.28

  

 

  一般公共预算财政拨款

  

14

  

 

  16.28

  

 

  

31

  

 

  

 

  政府性基金预算财政拨款

  

15

  

 

  0

  

 

  

32

  

 

  

 

  

16

  

 

  

 

  

33

  

 

  

合计

  

17

  

 

  105.86

  

合计

  

34

  

105.86

  

  

 

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

单位:万元

  

项 目

  

合计

  

基本支出

  

项目支出

  

科目编码

  

科目名称

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

合计

  

89.58

  

47.83

  

41.76

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

78.62

  

39.10

  

39.52

  

 

  20126

  

 

  档案事务

  

78.62

  

39.10

  

39.52

  

 

  2012601

  

 

  行政运行

  

32.87

  

32.87

  

0.00

  

 

  2012604

  

 

  档案馆

  

45.75

  

6.23

  

39.52

  

 

  205

  

 

  教育支出

  

2.24

  

0.00

  

2.24

  

 

  20508

  

 

  进修及培训

  

2.24

  

0.00

  

2.24

  

 

  2050803

  

 

  培训支出

  

2.24

  

0.00

  

2.24

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

6.11

  

6.11

  

0.00

  

 

  20805

  

 

  行政事业单位离退休

  

6.11

  

6.11

  

0.00

  

 

  2080501

  

 

  归口管理的行政单位离退休

  

6.11

  

6.11

  

0.00

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

2.61

  

2.61

  

0.00

  

 

  22102

  

 

  住房改革支出

  

2.61

  

2.61

  

0.00

  

 

  2210201

  

 

  住房公积金

  

2.61

  

2.61

  

0.00

  

  

 

  
 

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

 

  

单位:万元

  

经济分类科目名称

  

本年支出合计

  

人员经费

  

公用经费

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

合计

  

 

  47.83

  

 

  37.73

  

 

  10.09

  

 

  工资福利支出

  

 

  29.01

  

 

  29.01

  

 

  

 

  基本工资

  

 

  17.24

  

 

  17.24

  

 

  

 

  津贴补贴

  

 

  10.80

  

 

  10.80

  

 

  

 

  奖金

  

 

  0.98

  

 

  0.98

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  商品和服务支出

  

 

  10.09

  

 

  

 

  10.09

  

 

  办公费

  

 

  2.60

  

 

  

 

  2.60

  

 

  工会费

  

 

  0.37

  

 

  

 

  0.37

  

 

  印刷费

  

 

  0.16

  

 

  

 

  0.16

  

 

  专用材料费

  

 

  5.83

  

 

  

 

  5.83

  

 

  委托业务费

  

 

  0.66

  

 

  

 

  0.66

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  0.48

  

 

  

 

  0.48

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  对个人和家庭的补助

  

 

  8.72

  

 

  8.72

  

 

  

 

  退休费

  

 

  5.09

  

 

  5.09

  

 

  

 

  住房公积金

  

 

  2.61

  

 

  2.61

  

 

  

 

  其他对个人和家庭的补助

  

 

  1.02

  

 

  1.02

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

单位:万元

  

2016年度预算数

  

2016年度决算数

  

合计

  

因公出国

  

公务用车购置及运行费

  

公务接

  

合计

  

因公出国

  

公务用车购置及运行费

  

公务接

  

(境)费

  

小计

  

公务用车 购置费

  

公务用车 运行费

  

待费

  

(境)费

  

小计

  

公务用车 购置费

  

公务用车 运行费

  

待费

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

10

  

11

  

12

  

1

  

0

  

 

  0.5

  

0

  

0

  

 

  0.5

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

0

  

 

  
 

  

 

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

单位:万元

  

科目编码

  

科目名称

  

上年结转和结余

  

本年收入

  

本年支出

  

年末结转和结余

  

合计

  

基本支出结转和结余

  

项目支出结转和结余

  

合计

  

基本支出

  

项目支出

  

合计

  

基本支出结转和结余

  

项目支出结转和结余

  

 合  计

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  类

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 项

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  注:青秀区档案局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

  

 

  

2016年青秀区档案局预决算支出增减变动情况表

  

 

  编制单位:

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位: 元

  

行次

  

单位名称

  

本年支出

  

 

  其中:

  

基本支出(按调整预算数)

  

年初预算数

  

决算数

  

差异率%

  

基本支出

  

项目支出

  

调整预算数

  

决算数

  

差异率%

  

 

  其中:

  

年初预算数

  

决算数

  

差异率%

  

 

  其中:财政拨款

  

年初预算数

  

决算数

  

差异率%

  

 

  其中:财政拨款

  

人员经费

  

公用经费

  

年初预算数

  

决算数

  

差异率%

  

年初预算数

  

决算数

  

差异率%

  

调整预算数

  

决算数

  

差异率%

  

调整预算数

  

决算数

  

差异率%

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

10

  

11

  

12

  

13

  

14

  

15

  

16

  

17

  

18

  

19

  

20

  

21

  

22

  

23

  

24

  

1

  

 

  南宁市青秀区档案局

  

95.20

  

89.58

  

-5.90

  

36.20

  

47.83

  

32.12

  

36.20

  

47.83

  

32.12

  

59.00

  

41.76

  

-29.23

  

59.00

  

41.76

  

-29.23

  

47.83

  

47.83

  

 

  

37.73

  

37.73

  

 

  

10.09

  

10.09

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2016年青秀区档案局预决算收入增减变动情况表

  

 

  

 

  

 

  编制单位:

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位: 元

  

行次

  

单位名称

  

收入总计

  

 

  其中:

  

年初预算数

  

决算数

  

差异率%

  

年初结转和结余

  

本年收入

  

 

  其中:

  

年初预算数

  

决算数

  

差异率%

  

年初预算数

  

决算数

  

差异率%

  

财政拨款

  

非财政拨款

  

年初预算数

  

决算数

  

差异率%

  

年初预算数

  

决算数

  

差异率%

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

10

  

11

  

12

  

13

  

14

  

15

  

1

  

 

  南宁市青秀区档案局

  

111.48

  

105.86

  

-5.04

  

16.28

  

16.28

  

 

  

95.20

  

89.58

  

-5.90

  

95.20

  

89.58

  

-5.90

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  
 

  第三部分:青秀区档案局2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计105.86万元。

  1.财政拨款收入89.58万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入  0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

  “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

  5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余16.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计105.86万元。包括:

  1.一般公共服务(类)78.62 万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、档案馆和其他档案事务支出。

  2.教育支出(类)2.24 万元:主要用于本单位进修及培训支出。

  3.社会保障和就业(类)6.11 万元:主要用于档案局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  4.住房保障支出(类) 2.61 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5.年末结转和结余 16.28 万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  青秀区档案局2016 年度一般公共预算支出 89.58 万元,其中:基本支出 47.83 万元,项目支出 41.76 万元。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  青秀区档案局2016年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出  0  万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出47.83万元,其中:人员经费 37.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助;公用经费 10.09 万元,主要包括:办公费、工会费、委托业务费、其他商品和服务支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算  0  万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

  公务用车购置支出  0  万元。

  公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,档案局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

  (三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,减少的原因是:公务用车运行费用的减少。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出 89.58 万元,比2015年减少12.07万元,降低11.9%。主要原因是:项目支出的减少。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额 18 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18 万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,(本单位)共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款28万元,占年初预算的56%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中:档案数字化建设

  绩效目标:通过档案数字化建设,将36万页的全文进行数字化扫描,对馆藏的文书档案、婚姻档案、声像档案等实现全文数字化。

  完成情况:目标任务于2016年12月前全面完成。

  

 

  

 

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

内容审核和发布:南宁市青秀区国家档案馆

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