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南宁市青秀区长塘镇文化体育和广播影视站2016年部门决算
作者:   来源:长塘镇文化体育和广播影视站   时间:2017-10-25

     

 

第一部分:长塘镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:长塘镇文化体育和广播影视站2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:长塘镇文化体育和广播影视站2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市青秀区长塘镇文化体育和广播影视站概况

 

一、主要职能

南宁市青秀区长塘镇文化体育和广播影视站是财政全额拨款的事业单位,本单位的主要职责是:负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;配合做好辖区内文化体育广播影视设施建设、维护和管理工作;协助做好辖区文化市场管理工作。

二、部门决算单位构成

南宁市青秀区长塘镇文化体育和广播应设置属独立编制机构及独立核机构,故本年度部门决算仅包含本单位决算。

 

第二部分:南宁市青秀区长塘镇文化体育和广播影视站2016年部门决算报表

第三部分:长塘镇文化体育和广播影视站2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 20.16  万元。

1.财政拨款收入 20.16   万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0    万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 20.16   万元。包括:

1.文化体育与传媒支出(类) 18.87  万元:主要用于本单位事业在职人员、聘用人员工资性支出和遗属生活补助发放及日常公用经费支付;

2.住房保障支出(类)   1.29  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

长塘镇文化体育和广播影视站2016 年度一般公共预算支出  20.16   万元,其中:基本支出  19.16   万元,项目支出  1.00  万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

长塘镇文化体育和广播影视站2016年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出  0   万元,项目支出 0   万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  19.16  万元,其中:

人员经费 16.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金;

公用经费 2.46 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进对比持平,没有变化。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),与上年度持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2016年长塘镇文化体育和广播影视站预决算支出增减变动情况表 (1).xls